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出口已使用過的設(shè)備免退稅申報(bào)

2021-11-22 天津稅務(wù)局

【事項(xiàng)名稱】出口已使用過的設(shè)備免退稅申報(bào)

【事項(xiàng)描述(申請(qǐng)條件)出口已使用過的設(shè)備免退稅申報(bào)事項(xiàng)是指出口企業(yè)對(duì)出口的未計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的已使用過設(shè)備,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理增值稅免退稅申報(bào)業(yè)務(wù)。

已使用過的設(shè)備是指出口企業(yè)根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度已經(jīng)計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)。本事項(xiàng)涉及的已使用過的設(shè)備包括:出口企業(yè)出口的在20081231日以前購進(jìn)的設(shè)備、200911日以后購進(jìn)但按照有關(guān)規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的設(shè)備、非增值稅納稅人購進(jìn)的設(shè)備,以及營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的出口企業(yè)出口在本企業(yè)試點(diǎn)以前購進(jìn)的設(shè)備。

出口企業(yè)和其他單位應(yīng)在已使用過的設(shè)備報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年430日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)單獨(dú)申報(bào)退稅。

【辦理資料】

序號(hào)

材料名稱

數(shù)量

備注

1?

《出口已使用過的設(shè)備退稅申報(bào)表》及電子數(shù)據(jù)

1份?

2?

《出口已使用過的設(shè)備折舊情況確認(rèn)表》

1?

3?

增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書

1份?

有以下情形的,還應(yīng)提供相應(yīng)材料

適用情形

材料名稱

數(shù)量

備注

委托出口貨物

代理出口協(xié)議

1?

受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明

1?

【辦理地點(diǎn)(受理機(jī)構(gòu))】主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳(場(chǎng)所)https://12366.chinatax.gov.cn/bsfw/bsdt/

【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】不收費(fèi)

【辦理時(shí)間】撥打12366查詢。

【辦事流程】?

圖片1.png?

?

【辦理時(shí)限】

1.管理類別為一類的出口企業(yè)在5個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)退(免)稅手續(xù)。

2.管理類別為二類的出口企業(yè)在10個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)退(免)稅手續(xù)。

3.管理類別為三類的出口企業(yè)在15個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)退(免)稅手續(xù)。

4.管理類別為四類的出口企業(yè)在20個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)退(免)稅手續(xù)。

5.對(duì)需要排除相關(guān)疑點(diǎn)及其他按規(guī)定暫緩?fù)硕惖臉I(yè)務(wù)不受辦結(jié)手續(xù)時(shí)限的限制。

【辦理結(jié)果】辦理結(jié)束后,在文書表單上加蓋印章,一份返還納稅人。

【納稅人注意事項(xiàng)】

1.納稅人對(duì)報(bào)送材料的真實(shí)性和合法性承擔(dān)責(zé)任。

2.納稅人使用符合電子簽名法規(guī)定條件的電子簽名,與手寫簽名或者蓋章具有同等法律效力。

3.納稅人提供的各項(xiàng)資料為復(fù)印件的,均須注明與原件一致并簽章。

4.無紙化企業(yè)只應(yīng)報(bào)送通過稅控?cái)?shù)字證書簽名后的申報(bào)電子數(shù)據(jù),相關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料留存?zhèn)洳椤?/span>

【設(shè)定依據(jù)】

1.《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào))第七條 第三項(xiàng):出口企業(yè)和其他單位出口的在20081231日以前購進(jìn)的設(shè)備、200911日以后購進(jìn)但按照有關(guān)規(guī)定不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的設(shè)備、非增值稅納稅人購進(jìn)的設(shè)備,以及營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的出口企業(yè)和其他單位出口在本企業(yè)試點(diǎn)以前購進(jìn)的設(shè)備,如果屬于未計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的已使用過的設(shè)備,均實(shí)行增值稅免退稅辦法。

出口企業(yè)和其他單位應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年430日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)單獨(dú)申報(bào)退稅。逾期的,出口企業(yè)和其他單位不得申報(bào)退稅。申報(bào)退稅時(shí)應(yīng)填報(bào)《出口已使用過的設(shè)備退稅申報(bào)表》(見附件19,略,詳情請(qǐng)登錄稅務(wù)總局網(wǎng)站),提供正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)及下列資料:

1)出口貨物報(bào)關(guān)單;

2)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議;

3)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;

4)出口收匯核銷單;

5)《出口已使用過的設(shè)備折舊情況確認(rèn)表》(見附件20,略,詳情請(qǐng)登錄稅務(wù)總局網(wǎng)站);

6)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。

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